Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বাজেট

 

 


অর্থ বছরঃ ২০১৪-২০১৫

 

 

ক্রমিক নং

আয়ের খাত

পরবর্তী বছরের                বাজেট

(২০১৪-২০১৫)

বর্তমান বছরের                বাজেট

(২০১৩-২০১৪)

পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত বাজেট

(২০১২-২০১৩)

প্রারম্ভিক জের

৯৯,০০০/-

১,৩০,১৪২/৮৮

১৪,৭২১/৮৮

 

নিজস্ব উৎসঃ

১।

(ক) বসত বাড়ীর উপর কর

(খ) বসত বাড়ীর উপর কর বকেয়া

৩,০৫,৮০৫/-৪,০০,০০০/-

৩,০৫,১৬৭/-

১,০০,০০/-

-

৩৭,৯১৩/-

২।

ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর

২,০০০/-

২,০০০/-

-

৩।

বিনোদন কর

২,০০০/-

২,০০০/-

-

৪।

পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স/পারমিট ফিস

১৫,০০০/-

১৫,০০০/-

১২,৮২৫/-

৫।

ইজারা বাবদঃ

ক) হাট বাজার

খ) খোয়াড়

গ) খেয়াঘাট

 

৫০,০০০/-

৭,০০০/-

১৫,০০০/-

 

৫০,০০০/-

৭,০০০/-

১০,০০০/-

 

 

১,৯০০/-

৯,৫৯৮/-

৬।

মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস

৩,০০০/-

৩,০০০/-

-

৭।

সম্পত্তি হতে আয়

৫,০০০/-

৫,০০০/-

-

৮।

জন্ম ও মৃত্যুর সনদ ফিস

৫,০০০/-

৫,০০০/-

৭,৭৭৫/-

৯।

ওয়ারিশ সনদ ও নাগরিকত্ব সনদ ফিস

২,০০০/-

২,০০০/-

২৫০/-

১০।

অন্যান্য/গ্রাম আদালত সহ

৪০,০০০/-

৪০,০০০/-

৬,৬৯৬/-

১১।

দাতা সংস্থা হতে প্রাপ্ত

৫০,০০,০০০/-

-

-

১২।

স্থানীয় অনুদান

৯,০০,০০০/-

 

 

মোট =

৬৮,৫০,৮০৫/-

৬,৭৬,৩০৯/৮৮

৯১,৬৭৮/৮৮

 

সরকারী সুত্রেঃ

১।

উন্নয়নঃ

ইউপি থোক বরাদ্দ

 

২,০০,০০০/-

 

২,০০,০০০/-

 

-

২।

এলজিএসপি (বর্ধিত থোক বরাদ্দ)

১৬,০০,০০০/-

১৪,০০,০০০/-

১৩,১৯,১১১/-

৩।

দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ

৪,০০,০০০/-

৪,০০,০০০/-

-

৪।

ভূমি হস্তান্তর কর (১%)          

                                                       মোট =

৭,০০,০০০/-

৭,০০,০০০/-

৬,০০,৫০০/-

২৯,০০,০০০/-

২৭,০০,০০০/-

১৯,১৯,৬১১/-

৫।

সংস্থাপনঃ

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা

 

১,৫৫,৭০০/-

 

১,৫৫,৭০০/-

 

১,৫৫,৭০০/-

৬।

সেক্রেটারী ও গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা

মোট =

৩,৫০,২৯৯/-

৩,৩১,৯৬৪/-

৩,১৬,৮৫৩/-

৫,০৫,৯৯৯/-

৪,৮৭,৬৬৪/-

৪,৭২,৫৫৩/-

মোট =

৩৪,০৫,৯৯৯/-

৩১,৮৭,৬৬৪/-

২৩,৯২,১৬৪/-

 

স্থানীয় সরকার সূত্রেঃ

১।

উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ (এডিপি, টিআর, কাবিখা, কাবিটা)

 

৫০,০০,০০০/-

 

৫০,০০,০০০/-

 

৩৯,৭৬,৫২৪/-

২।

জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ 

১৫,০০০/-

১৫,০০০/-

-

৩।

অন্যান্য

৩০,০০০/-

৩০,০০০/-

-

মোট =

৫০,৪৫,০০০/-

৫০,৪৫,০০০/-

৩৯,৭৬,৫২৪/-

সর্বমোট =

১,৫৩,০১,৮০৪/-

৮৯,০৮,৯৭৩/৮৮

৬৪,৬০,৩৬৬/৮৮

 

 

 
 

চলমান পাতা- ২

 


 

পাতা নং-২

                              

                               

ক্রমিক নং

ব্যয়ের খাত

পরবর্তী বছরের                বাজেট

(২০১৪-২০১৫)

বর্তমান বছরের                বাজেট

(২০১৩-২০১৪)

পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত বাজেট

(২০১২-২০১৩)

   রাজস্ব ব্যয়

১।

সংস্থাপনঃ

(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা

(খ) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা বকেয়া

 

৩,৩০,০০০/-

৩,০০,০০০/-

 

৩,৩০,০০০/-

১,৫০,০০০/-

 

১,৭২,০৮০/-

-

২।

সেক্রেটারী ও গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা

৫,৩৪,৫০২/-

৫,২৪,৬৮৯/-

৩,১৬,৮৫৩/-

৩।

ট্যাক্স আদায় কমিশন

১,৪১,১৬১/-

৮১,০৩৩/-

৬,৫০৮/-

৪।

আনুষাঙ্গিক ঃ

ক) ষ্টেশনারী

 

২৫,০০০/-

 

২৫,০০০/-

 

৭,৭৬৬/-

 

খ) বিদ্যুৎবিল

১২,০০০/-

১২,০০০/-

৪,১৪২/-

 

গ) সংবাদপত্র

৪,০০০/-

৪,০০০/-

৩,৩৪০/-

 

ঘ) সভা খরচ

১৫,০০০/-

১৫,০০০/-

২,০০০/-

 

ঙ) ভ্রমনভাতা

৫,০০০/-

৫,০০০/-

-

 

চ) আপ্যায়ন খরচ

১০,০০০/-

১০,০০০/-

২,০০০/-

 

ছ) জ্বালানী খরচ

৫,০০০/-

৫,০০০/-

-

 

জ) অন্যান্য

২০,০০০/-

২০,০০০/-

৭,০৫০/-

মোট=

১৪,০১,৬৬৩/-

১১,৮১,৭২২/-

৫,২১,৭৩৯/-

 

উন্নয়ন মূলক ব্যয়ঃ

১।

যোগাযোগ (রাস্তা নির্মাণ/মেরামত ইত্যাদি

৪৫,০০,০০০/-

৩২,৯৩,২৫১/-

৪৩,৭৮,০৩৪/-

২।

স্বাস্থ্য

৭,০০,০০০/-

৪,৫০,০০০/-

৮০,০০০/-

৩।

শিক্ষা

২৩,০৫,১৪১/-

২৫,০০,০০০/-

১৩,৩৭,৬০১/-

৪।

পানি সরবরাহ

৫২,০০,০০০/-

৩,০০,০০০/-

-

৫।

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

(সামাজিক বনায়ন, দুর্যোগ মোকাবেলা ইত্যাদি)

 

৫০,০০০/-

 

৫০,০০০/-

 

-

৬।

পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

১,০০,০০০/-

১,০০,০০০/-

-

৭।

কৃষি ও বাজার

৪,০০,০০০/-

৪,০০,০০০/-

-

৮।

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কর্মসূচি

২০,০০০/-

২০,০০০/-

-

৯।

তথ্য প্রযুক্তি ও শিখন সম্প্রসারন

৩,০০,০০০/-

৩,০০,০০০/-

-

১০।

অনুদান/সাহায্য

২০,০০০/-

১৫,০০০/৮৮

-

১১।

অন্যান্য

১,৫০,০০০/-

১,৫০,০০০/-

১,৬৫০/-

মোট=

১,৩৭,৪৫,১৪১/-

৭৫,৭৮,২৫১/৮৮

৫৭,৯৭,২৮৫/-

 

অন্যান্য ব্যয়ঃ

১।

নিরীক্ষা

১০,০০০/-

১০,০০০/-

-

২।

বিভিন্ন দিবস উদযাপন

১০,০০০/-

১০,০০০/-

১,২০০/-

৩।

বিবিধ

৩০,০০০/-

৩০,০০০/-

১০,০০০/-

মোট

৫০,০০০/-

৫০,০০০/-

১১,২০০/-

মোট ব্যয়

১,৫১,৯৬,৮০৪/-

৮৮,০৯,৯৭৩/৮৮

৬৩,৩০,২২৪/-

উদ্বৃত্ত তহবিল

১,০৫,০০০/-

৯৯,০০০/-

১,৩০,১৪২/৮৮

সর্বমোট

১,৫৩,০১,৮০৪/-

৮৯,০৮,৯৭৩/৮৮

৬৪,৬০,৩৬৬/৮৮